รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ส่วนที่ 3
สรุปโครงการ / แผนงาน / รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
สรุปงบประมาณฝ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
งบประมาณทั้งหมด
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว = 1,005,477.00 บาท
1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน = 199,032.00 บาท
ได้จัดสรรให้แต่ละฝ่าย ดังต่อไปนี้
- วิชาการ (60%) = 537,630.00 บาท
- งานทั่วไป (30%) = 268,815.00 บาท
- สำรอง (10%) = 89,605.00 บาท รวมทั้งสิ้น = 309,951.00 บาท
- กลุ่มบริหารวิชาการ = 700,950.00 บาท
- กลุ่มบริหารงานบุคคล = 30,000.00 บาท
- กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน = 60,000.00 บาท
- กลุ่มบริหารทั่วไป = 470,145.00 บาท
รวมทั้งสิ้น = 1,003,695.00 บาท
- สำรองจ่าย (10 %)
รวมทั้งสิ้น = 89,605.00 บาท
1. แผนปฏิบัติการประจำปี ดาวน์โหลด panpatibatkan_65
2. แผนพัฒนาการศึกษา ดาวน์โหลด panpattanaedu_65